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近年来,湖北孝昌农商银行始终坚持党对审计工作的统一领导,持续提升审计监督水平和审计服务能力,以强有力的措施和扎实的作风,推进本行审计工作走深走实。2023年度,在孝感市6家县(市)农商银行审计工作考核中,孝昌农商银行审计工作综合排名第一、年度考评为“优秀”。
完善审计工作流程,以制度建设规范审计行为。孝昌农商银行注重夯实审计基础,通过制度建设规范审计工作流程;为持续提升审计服务水平,研究形成《孝昌农商银行2023年度稽核审计工作意见》,为全年审计工作有序开展指明方向;为加强审计人员日常管理,确保各项审计工作高效完成,对审计人员、审计项目实施单项分级考核,研究出台《关于进一步实施审计项目单项考核的通知》以及《关于进一步明确2023年审计项目规划及人员分工的通知》;为建立健全条线违规问题整改机制,加快各类问题整改清零,促进各项业务健康发展,研究下发《关于孝昌农商银行各支行(部)、部室违规问题整改履职考核细则的通知》。
优化审计检查项目,以有力考核提升审计质效。孝昌农商银行着力整合审计资源、强化考核举措,推动审计工作质效提升,把握本年度的工作重点,制定合理的审计项目计划,通过常规审计与专项审计相结合的方式,消灭审计监督“盲区”,不断拓展审计监督的广度和深度,2023年度,孝昌农商银行累计开展各类重点检查和专项审计16项;全面实行项目负责制和“1+N”审计模式,每个审计项目确定1名审计人员作为项目负责人,同时强化审计人员之间的协调配合,做到资源信息共享,协调配合做好其他审计项目,避免重复审计,提高审计工作效率;实行审计项目、审计人员“一次一考评”制度,审计项目结束后,稽核审计部组成考评小组依据相关文件对审计项目负责人、审计人员工作情况进行考核评定,作为审计人员年度绩效考核的重要依据。
重视问题整改质量,以扎实行动推进审计成果运用。孝昌农商银行高度重视违规问题整改质量,强化审计成果运用,指定专人建立问题整改台账,及时下发督办通知书,2023年度共计下发各类督办通知书80余份;对条线提供的整改资料进行分级复核,对整改不力的部室和支行进行现场督办问责,将问题整改工作纳入部室和支行绩效考核,使审计促进业务发展和管理提升的作用得到充分发挥;对日常审计检查发现的潜在风险隐患和业务风险,深入分析问题成因,下发风险提示书,提出业务管理改善建议,并形成专题分析报告上报本行党委会参考;通过建章立制、举一反三,进一步完善内控制度和管理机制建设。
强化审计人才建设,以培训机制锻造审计队伍。落实“三个一”学习机制。2023年度,孝昌农商银行审计条线每周开展一次部门例会,每月开展一次条线调度会,每季度集中开展一次审计队伍培训会,不断提升审计人员的政治素养和理论水平;加强审计人员梯队建设。通过线上考试、现场考核等方式,不断完善审计后备人才库、特约审计员人才库,不定期抽调审计后备人才参与现场检查、跟踪学习等,将审计后备人才作为本行专业审计力量的有效补充;有针对性组织专兼职审计人员撰写审计信息稿件,打造全能型审计人才,稽核审计部指定专人统计、专人督导,督促专兼职审计员等积极撰稿,2023年度组织专兼职审计人员向省市行投稿10余篇。
下一步,孝昌农商银行全体审计人员将进一步坚定理想信念,以昂扬的工作斗志,以务实的工作作风做好审计服务,当好农商银行“护航员”,为孝昌农商银行业务高质量发展贡献审计力量。
(湖北日报客户端 通讯员张琪)
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